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长白山杂志社2014年部门决算

편집/기자: [ 리미연 ] 원고래원: [ 길림신문 ] 발표시간: [ 2015-09-23 13:50:41 ] 클릭: [ ]

 长白山杂志社2014年部门决算

二〇一五年九月六日

 

 

              

第一部分  部门概况                  

一、主要职能

二、机构设置

第二部分  2014年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、公共预算财政拨款支出决算表

五、政府性基金预算财政拨款支出决算表

六、三公经费公共预算财政拨款支出情况表

 

第一部分 部门概况

 

一、主要职能

      刊载社科文章,促进社科发展。

二、机构设置

根据上述职责,长白山杂志社部门内设 0 个机构。下设  0家预算单位。

  

第二部分 2014年部门决算表

 收入支出决算总表

 

 

 

 

单位:万元

     

     

 

决算数

 

决算数

一、财政拨款收入

112.79 

一、文化体育与传媒支出

 123.13

其中:政府性基金

 

  二、医疗卫生与计划生育支出

 3.31

二、上级补助收入

 

   三、 住房保障支出

 3.1

三、事业收入

 3.23

    

 

四、经营收入

 

 

 

五、附属单位上缴收入

 

 

 

六、其他收入

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本年收入合计

116.02 

本年支出合计

 129.54

用事业基金弥补收支差额

 

结余分配

 

年初结转和结余

13.52 

 

 

……

 

 ……

 

……

 

 ……

 

总计

129.54 

总计

 129.54

(注:根据2014年部门决算财决01表、财决05表填列。支出填列至项级科目,删除未使用的科目)

收入决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

 

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入 

经营收入

附属                         单位                 上缴                         收入

其他        收入

一、出版发行

 92.21

 88.98

 

 3.23

 

 

 

 二、其他新闻出版支出

 17.4

 17.4

 

 

 

 

 

三、事业单位医疗

 3.31

 3.31

 

 

 

 

 

四、住房公积金

 3.1

 3.1

 

 

 

 

 

……

 

 

 

 

 

 

 

……

 

 

 

 

 

 

 

合计

116.02 

 112.79

 

 3.23

 

 

 

(注:根据2014年部门决算财决03表、财决05表填列。支出填列至项级科目,删除未使用的科目)

 

 支出决算表

                                单位:万元

 

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上缴支出

经营支出

对附属单位补助支出

一、出版发行

 92.21

 56.21

 36

 

 

 

二、其他新闻出版支出

 20.92

 

 20.92

 

 

 

三、事业单位医疗

 3.31

 3.31

 

 

 

 

四、住房公积金

 3.1

 3.1

 

 

 

 

五、宣传文化发展专项支出

 10

 

 10

 

 

 

……

 

 

 

 

 

 

合计

129.54 

62.62 

 66.92

 

 

 

 

 

(注:根据2014年部门决算财决04表、财决05表填列。支出填列至项级科目,删除未使用的科目)

公共预算财政拨款支出决算表

 

 

 

 

单位:万元

 

 

基本支出

项目支出

一、出版发行

 

 52.98

 36

二、其他新闻出版支出

 

 

 17.4

三、事业单位医疗

 

 3.31

 

四、住房公积金

 

 3.1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

112.79 

59.39 

 53.4

(注:根据2014年部门决算财决07表填列。支出填列至项级科目,删除未使用的科目)

 

 政府性基金预算财政拨款支出决算表

 

 

 

 

单位:万元

 

 

基本支出

项目支出

一、一般公共服务

 

 

 

    人大事务

 

 

 

      行政运行

 

 

 

      ……

 

 

 

二、……

 

 

 

……

 

 

 

合计

 

 

 

(注:根据2014年部门决算财决09表填列。支出填列至项级科目,删除未使用的科目)

  

“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表

 

 

 

 

单位:万元

   

2014年决算数

2013年决算数
增减

增减变化原因说明

合 计

3.43

0.02

财政拨款数增多,公务接待费增多 

1、因公出国(境)费用

 

 

 

2、公务接待费

0.13

0.02

财政拨款数增多,公务接待费增多 

3、公务用车费

3.3

0

 

其中:(1)公务用车运行维护费

3.3

0

 

          2)公务用车购置

 

 

 

  说明:
       1
、“2014年决算数”的单位范围包括部门本级及所属1  个预算单位。  
       2
、“2014年预算数”的实有人员  8人,其中:在职人员 5 人,离退休人员 3 人。

(注:根据2014年部门决算财决附030406表填列。支出填列至项级科目,删除未使用的科目)

   

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